Linde Verlag
Sie sind hier Linde Campus  
Webinar | Mittwoch, 29. April 2020 | 13:00 bis 17:00

Verrechnungspreisgestaltungen

Gestaltungsspielräume steueroptimal nutzen
Vortragende: Steiner | Pölzl
Noch Plätze frei  |   Merkzettel  |   Kalendereintrag

In 6 Modulen zum/zur zertifizierte*n Transfer Pricing-Manager*in: Sie absolvieren aus verschiedenen Modulen insgesamt 6 Module und können Ihr Wissen mit einer freiwilligen Prüfung durch ein Hochschulzertifikat, ausgestellt durch die FH Campus Wien, dokumentieren. 
Der Lehrgang entstand in enger Zusammenarbeit mit PwC Österreich, der FH Campus Wien und der österreichischen Finanzverwaltung.


Prüfung & Zertifizierung
Nach Abschluss des Lehrgangs erlangen Sie mit einer freiwilligen Prüfung das Zertifikat „Transfer Pricing- Manager*in“ ausgestellt durch die FH Campus Wien.


Ihre Vorteile

  • Alle Werkzeuge für Ihr professionelles Verrechnungspreismanagement
  • Tipps & Fallbeispiele aus der Praxis
  • Direkter Austausch mit den Expert*innen & Informationen aus erster Hand
  • Österreichweiter Lehrgang
  • Hochschulzertifikat „Transfer Pricing-Manager*in“

 

Alle Module sind auch einzeln buchbar!

 

Mit den Live-Webinaren des Linde Campus ist Weiterbildung so einfach wie noch nie: Mit nur einem „Klick“ sind Sie mit dem virtuellen Meetingraum verbunden und können jederzeit per Chatfunktion mit den Referenten kommunizieren. Sie erhalten vorab den Zugangslink sowie die Vortragsunterlagen und absolvieren das Webinar bequem über Ihren Bildschirm.

Durch unsere Webinare sind Sie räumlich unabhängig und profitieren von der kompakten Wissensvermittlung!

 

Inhalt

  • Aktuelle steuerpolitische Entwicklungen in der OECD und EU
  • Verrechnungspreise und Tax Compliance
  • Streitbeilegungsmechanismen im Überblick
  • Internationale Zusammenarbeit der Finanzverwaltungen

OECD & EU: aktuelle steuerpolitische Entwicklungen

  • Die neue OECD-Datenbank ADIMA & CbCR
  • Tendenzen in „Post-BEPS-Zeiten“ – ICAP: was ist das?
  • Der „Unified Approach“ der OECD – Auswirkungen auf künftige Verrechnungspreisstrategien
  • Was gibt es Neues? Offene BEPS-Themen & diverse DACs

 

Verrechnungspreise und Tax Compliance

  • Advance Ruling – was ist neu?
  • Horizontal Monitoring wird zur begleitenden Kontrolle; für wen ist es sinnvoll?
  • Geschäftsführerhaftung – verbotene Einlagenrückgewähr als „heiße Kartoffel“

 

Verrechnungspreiskonzepte auf dem Prüfstand

  • Funktions- und Risikoanalyse – der erste Schritt zum Fremdvergleich – ein „Must Do“
  • Qual der Wahl = Methodenwahl: Welche Methode ist die „Richtige“?
  • Vereinfachungskonzepte am Beispiel Intercompany-Finanzierungen

 

OECD Guidelines NEU – statische oder dynamische Interpretation?

  • Updates der OECD Guidelines 2017 – gilt das neue Wording auch für die Vergangenheit?
  • Identifizieren von „Intangibles“?
  • Funktionsverlagerungen und deren steuerliche Konsequenzen

 

Funktionsunterschiede in Produktion und Vertrieb? Wer trägt welche Risiken?

  • Betriebswirtschaftliche Geschäftsmodelle aus Verrechnungspreissicht
  • Eigenfertigung/Auftragsfertigung/Lohnfertigung/
  • Vertriebsstrukturen vom Agent bis Händler

 

Verrechnungspreise und Vertriebsgesellschaften

  • Verlustsituationen meistern – Chancen/Risiken
  • Risikopotential Vertreterbetriebsstätte

 

Verrechnungspreise und immaterielles Vermögen

  • Rechtlicher vs. wirtschaftlicher Eigentümer
  • Lizenzgebühren auf dem Prüfstand der steuerlichen Anerkennung
  • „DEMPE“: Funktionsweise in der Praxis
  • Abgrenzung Auftragsforschung zur Eigenforschung
  • Was sind „Hard-to-Value Intangibles“?
  • Profit-Split Methode – neue Lösungskonzepte

 

Dienstleistungen im Konzern

  • Die wichtigsten Arten von konzerninternen Dienstleistungen und deren steuerliche Behandlung
  • Das Konzept der Low Value Services – wird alles einfacher?
  • Das neue Poolkonzept (Kostenteilung nach Kap VIII)
  • Erstellen des „Benefits Tests“

 

Die Folgen von Verrechnungspreiskorrekturen

  • Primärberichtigung – Sekundärberichtigung
  • Einstellen einer Forderung vs. verdeckte Gewinnausschüttung/verdeckte Einlage samt KESt-Problematik

 

Übersicht über die Streitbeilegungsmechanismen

  • Verständigungs- u. Schiedsverfahren
  • EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz 

 

Dokumentation

  • „Best practice“ in Ö & international
  • Auch KMU müssen dokumentieren, aber wie viel – die vierte Säule?

 

Datenbankstudien

  • Wann sind Datenbankstudien noch sinnvoll - neue Kritikpunkte in der Außenprüfung
  • Was sagt das EU-Joint-Forum – „State of the Art“ der Datenbankanalyse

 

Finanzverwaltungen: internationale Zusammenarbeit

  • Multilaterale Kontrollen in der EU: Joint
  • Audits – Chance oder Risiko?
Preise zzgl. 20% MwSt.
pro Person
380,00 €
ab 3 Personen
342,00 €
Linde-AbonnentIn Zeitschriften und Lindeonline
pro Person
304,00 €
ab 3 Personen
273,60 €
Sonstige Ermäßigungen
Konzipient*innen/Berufsanwärter*innen (Steuerberater- oder Rechtsanwaltsprüfung) (pro Person)
304,00 €
Konzipient*innen/Berufsanwärter*innen (Steuerberater- oder Rechtsanwaltsprüfung) (ab 3 Personen)
273,60 €
Gerhard Steiner
Associate Partner - International Tax Services & Transfer Pricing, EY Austria
Seit 1. November 2014 für EY im Bereich Transfer Pricing tätig. Vertreter von EY-AT - ITS Controversy Network (weltweit), Vertreter von EY-AT - Strategic Solutions (GSA). Jahrelange Praxiserfahrung im Bereich der ...

Mag. Harald Pölzl
Teamleiter-Ausland in der Großbetriebsprüfung; Fachvortragender für Verrechnungspreise und andere steuerliche Auslandsthemen im In- u. Ausland.

Seminardetails


Mittwoch, 29. April 2020
13:00 bis 17:00
Ansprechpartner
Mag. Doris Pummer
Tel.: +43 1 24 630 - 74
Fax: +43 1 24 630 - 46
E-Mail: doris.pummer lindeverlag.at

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
Merkzettel

Ihr Merkzettel ist leer.
Service Team Linde
 Service Hotline: +43 1 24 630
office lindeverlag.at
Lieferung
Buchbestellungen in Österreich und Deutschland versandkostenfrei
weitere Versandkosten
Bezahlinfo
Wir liefern per Rechnung, Kreditkarte, PayPal oder Sofort.
Bezahlarten
Newsletter
© Linde Verlag Ges.m.b.H