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Webinar | Dienstag, 04. Mai 2021 | 13:00 bis 18:00

Verrechnungspreisgestaltungen

Verrechnungspreiskonzepte im Lichte des "Unified Approach" der OECD
Vortragende: Steiner | Pölzl
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Inhalt

  • Aktuelle steuerpolitische Entwicklungen in der OECD und EU
  • OECD Guidelines iZm COVID-19
  • Verrechnungspreise und Tax Compliance
  • Verrechnungspreiskonzepte auf dem Prüfstand, Folgen von Verrechnungspreiskorrekturen
  • Streitbeilegungsmechanismen im Überblick
  • Datenbankstudien in der Praxis
     

In 6 Modulen zum/zur zertifizierten Transfer Pricing-Manager*in: Von den Grundlagen über Konzernfinanzierung zu Intangibles, Sie absolvieren aus verschiedenen Modulen insgesamt 6 Module und können Ihr Wissen mit einer freiwilligen Prüfung durch ein Hochschulzertifikat, ausgestellt durch die FH Campus Wien, dokumentieren.

Der Lehrgang entstand in enger Zusammenarbeit mit PwC Österreich, der FH Campus Wien und der österreichischen Finanzverwaltung und bietet mit seinem modularen Aufbau fundiertes Grundwissen sowie die Möglichkeit zur Vertiefung in ausgewählte und wichtige Spezialthemen. Die Ausbildungsinhalte mit zahlreichen Fallbeispielen direkt aus der Praxis, gepaart mit den Erfahrungen der Vortragenden aus den Bereichen der Verwaltung, Lehre und Beratung garantieren eine fundierte Aus- und Fortbildung im Bereich Verrechnungspreise.


Prüfung & Zertifizierung
Nach Abschluss des Lehrgangs erlangen Sie mit einer freiwilligen Prüfung das Zertifikat „Transfer Pricing-Manager*in“, ausgestellt durch die FH Campus Wien.

Ihre Vorteile

  • Alle Werkzeuge für Ihr professionelles Verrechnungspreismanagement
  • Tipps & Fallbeispiele aus der Praxis
  • Direkter Austausch mit den Expert*innen & Informationen aus erster Hand
  • Österreichweiter Lehrgang
  • Hochschulzertifikat „Transfer Pricing-Manager*in“
     

Alle Module sind auch einzeln buchbar.

 

WEBINARE - so funktioniert`s 

Mit den Live-Webinaren des Linde Campus ist Weiterbildung so einfach wie noch nie: Mit nur einem „Klick“ sind Sie mit dem virtuellen Meetingraum verbunden und können jederzeit per Chatfunktion mit den Vortragenden kommunizieren. Sie erhalten vorab den Zugangslink sowie die Vortragsunterlagen und absolvieren das Webinar bequem über Ihren Bildschirm. Durch unsere Webinare sind Sie räumlich unabhängig und profitieren von der kompakten Wissensvermittlung!

OECD & EU: Aktuelle steuerpolitische Entwicklungen

  • Der „Unified Approach“ der OECD – Auswirkungen auf künftige Verrechnungspreisstrategien
  • Was gibt es Neues auf OECD-/EU-Ebene?
  • Tendenzen in „Post-BEPS-Zeiten“: multilaterale Prüfungen & Simultanprüfungen – was sind diese, wie funktionieren sie?

Verrechnungspreise und Tax Compliance

  • Vor- und Nachteile von unilateralen vs. bilateralen Advance Ruling: Wann sollte man es in Betracht ziehen
  • Die begleitende Kontrolle, für wen ist sie sinnvoll?
  • ICAP (International Compliance Assurance Programme) – worum geht es konkret?
  • Geschäftsführerhaftung – verbotene Einlagenrückgewähr als „heiße Kartoffel“

Verrechnungspreiskonzepte auf dem Prüfstand

  • Funktions- und Risikoanalyse – der erste Schritt zum Fremdvergleich, ein „Must Do“
  • Qual der Wahl = welche ist die „am besten geeignete“ Methode?

VPR 2020/2021 und OECD Guidelines – statische oder dynamische Interpretation?

  • Ab wann gelten Updates der OECD?
  • Abgrenzung „Intangibles“ vs. „Hard-to-Value Intangibles“?
  • Wann liegt eine Funktionsverlagerung vor, mit welchen steuerlichen Konsequenzen?

Funktionsunterschiede in Produktion und Vertrieb? Wer trägt welche Risiken?

  • Betriebswirtschaftliche Geschäftsmodelle aus Verrechnungspreissicht
  • Eigenfertigung/Auftragsfertigung/Lohnfertigung
  • Vertriebsstrukturen vom Agent bis Händler

Verrechnungspreise in COVID-Zeiten

  • OECD Guidelines iZm COVID-19
  • Risikopotential Vertreterbetriebsstätte

Verrechnungspreise und immaterielles Vermögen

  • Rechtlicher vs. wirtschaftlicher Eigentümer
  • „DEMPE“: Funktionsweise in der Praxis
  • Abgrenzung Auftragsforschung zur Eigenforschung
  • Vergütungsformen iVm „Hard-to-Value Intangibles“?
  • Preisvergleichsmethode – Profit-Split-Methode – Bewertungsmethoden als sechste Methode?

Dienstleistungen im Konzern

  • Die wichtigsten Arten von konzerninternen Dienstleistungen und deren steuerliche Behandlung
  • Das Konzept der Low Value Services – wird alles einfacher?
  • Das neue Poolkonzept (Kostenteilung nach Kap VIII)

Konzernfinanzierungen

  • Kurzfristige Finanzierungen (z.B. Cash Pooling)
  • Methoden der Zinssatzfestlegung bei Darlehen

Die Folgen von Verrechnungspreiskorrekturen

  • Primärberichtigung – Sekundärberichtigung
  • Einstellen einer Forderung vs. verdeckte Gewinnausschüttung/verdeckte Einlage samt KESt-Problematik

Übersicht über die Streitbeilegungsmechanismen

  • Verständigungs- und Schiedsverfahren
  • EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz

Dokumentation

  • Lizenzgebühren auf dem Prüfstand der steuerlichen Anerkennung
  • Der „Benefits Test“ iVm Dienstleistungen
  • „Best Practice“ in Österreich und International
  • Auch KMU müssen dokumentieren, aber wie viel – die vierte Säule?

Datenbankstudien in der Praxis

  • Was können Datenbankstudien und was nicht?
  • Wie prüfen Steuerverwaltungen die Datenbankstudien?

 

Mit Beispielen aus der Praxis!

Die Inhalte werden abwechselnd, blockweise vorgetragen.

Preise zzgl. 20% MwSt.
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Sonstige Ermäßigungen
Absolvent*innen & Studierende der FH Campus Wien, Berufsanwärter*innen (Steuerberater*innen) (pro Person)
304,00 €
Gerhard Steiner
Associate Partner - International Tax Services & Transfer Pricing, EY Austria
Seit 1. November 2014 für EY im Bereich Transfer Pricing tätig. Vertreter von EY-AT - ITS Controversy Network (weltweit), Vertreter von EY-AT - Strategic Solutions (GSA). Jahrelange Praxiserfahrung im Bereich der ...

Mag. Harald Pölzl
Finanzamt für Großbetriebe, Teamleiter-Ausland in der Großbetriebsprüfung; Fachvortragender für Verrechnungspreise und andere steuerliche Auslandsthemen im In- u. Ausland.

Seminardetails


Dienstag, 04. Mai 2021
13:00 bis 18:00
Ansprechpartner
Mag. Alexandra Monz
Tel.: +43 1 24 630 - 45
Fax: +43 1 24 630 - 46
E-Mail: alexandra.monz lindeverlag.at

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